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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M092********00012
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S760 得力S760子弹头中性笔芯0.5mm 1盒20支黑、红、蓝、墨蓝 | 得力/deliS760 | 盒 | 3.00 | 8.5 | 25.5 |
| 2 | 得力 5501A 得力/deli 5501A文件袋 10个装 (透明)(单位:个)(****31817PCS) | 得力/deli5501A | 个 | 5.00 | 15.8 | 79 |
| 3 | 得力 TJ108 剪刀 | 得力/deliTJ108 | 把 | 4.00 | 13 | 52 |
| 4 | 马利 C7300-2(硬炭) 素描铅笔 | 马利/Marie'sC7300-2(硬炭) | 套 | 5.00 | 13 | 65 |
| 5 | 得力 A116 得力/deli A116 大容量中性笔0.5mm全针管(黑)(盒) | 得力/deliA116 | 盒 | 8.00 | 9.7 | 77.6 |
| 6 | 得力 8554S 得力/deli 8554S省力票夹4#(混)(48只/筒) | 得力/deli8554S | 盒 | 2.00 | 14.75 | 29.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 童於足
联系电话: ****930****
传真:
地址: 带湖路12号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区******三期10栋24号