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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********093********2025002006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92616 订书钉 1000枚/盒 10盒装 | 晨光/M GABS92616, | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 2 | 得力 2086 美工刀 | 得力/deli2086, | 把 | 4.00 | 3 | 12 |
| 3 | 得力 7303S 刷片液体胶(透明)(125ml/支) | 得力/deli7303S, | 瓶 | 6.00 | 4 | 24 |
| 4 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头 | 得力/deliS01, | 盒 | 5.00 | 22 | 110 |
| 5 | 富强 BZB-1901 富强 AA 一次性纸杯 | 富强BZB-1901, | 箱 | 1.00 | 198 | 198 |
| 6 | 得力 0037 回形针曲别针(200枚/筒) | 得力/deli0037, | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 7 | 亚太森博 纸乐乐 A4 70g 打印/复印纸 | 亚太森博纸乐乐 A4 70g, | 箱 | 15.00 | 190 | 2850 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈凯
联系电话: 137****5986
传真:
地址: **县涟江街道纸酒大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼