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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8780
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 舒肤佳 100****27717 洗手液 | 1 | 35.0 | 舒肤佳/safeguard\100****27717 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 天然亮白洗衣粉 洗衣粉 | 2 | 38.0 | 立白/Liby\天然亮白洗衣粉 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 装订机 | 1 | 330.0 | 得力/deli\3888N | 验收通过 | |
| 4 | 得力 A4 A4复印纸 | 1 | 180.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 JP4503-6 胶带 | 2 | 18.0 | 齐心/Comix\JP4503-6 | 验收通过 | |
| 6 | 小米 MJCXB02QM 插排 | 2 | 76.0 | 小米\MJCXB02QM | 验收通过 | |
| 7 | 广博 记事本 | 2 | 30.0 | 广博/Guangbo\GBP20054 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |