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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5661
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 71169 卷笔刀/削笔器 | 2 | 32.0 | 得力/deli\71169 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 NS063 美工刀 | 2 | 14.0 | 得力/deli\NS063 | 验收通过 | |
| 3 | 天堂伞 雨伞 长柄伞36骨 | 3 | 228.0 | 天堂伞\雨伞 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18503 普通干电池 | 5 | 25.0 | 得力/deli\18503 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5684 档案盒 | 6 | 84.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5921 10只40mm250g牛皮纸文件盒 加厚档案盒 财务凭证文件盒 考试收纳 | 15 | 450.0 | 得力/deli\5921 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |