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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB104********29401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0055 回形针座/盒 | 得力/deli0055 | 盒 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 2 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 盒 | 12.00 | 2.5 | 30 |
| 3 | 联想/Lenovo DVD-R 光盘/刻录盘 16速4.7GB 办公系列 桶装50片 空白光盘 | 联想/lenovoDVD-R | 桶 | 10.00 | 70 | 700 |
| 4 | 得力 BP141 记事本 | 得力/deliBP141 | 本 | 6.00 | 19 | 114 |
| 5 | 得力 P07302 胶水 | 得力/deliP07302 | 瓶 | 2.00 | 57.5 | 115 |
| 6 | 晨光 XGP30119 中性笔 | 晨光/M GXGP30119 | 盒 | 7.00 | 45 | 315 |
| 7 | 得力 33131 胶带 | 得力/deli33131 | 卷 | 4.00 | 20 | 80 |
| 8 | 齐心 齐心C7105活页替芯 | 齐心/ComixC7105 | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
| 9 | 齐心 HC-75 档案盒 | 齐心/ComixHC-75 | 个 | 20.00 | 18 | 360 |
| 10 | 齐心 L226 垃圾袋 | 齐心/ComixL226 | 包 | 6.00 | 10 | 60 |
| 11 | 齐心 B2741 剪刀 | 齐心/ComixB2741 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 12 | 齐心 MK804 记号笔/粗笔 | 齐心/ComixMK804 | 盒 | 15.00 | 13 | 195 |
| 13 | 得力 63102 拉杆夹文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 300.00 | 1.5 | 450 |
| 14 | 得力 72618 文件袋/侧封袋 | 得力/deli72618 | 包 | 15.00 | 15 | 225 |
| 15 | 得力 0280 订书机 | 得力/deli0280 | 台 | 5.00 | 20 | 100 |
| 16 | 得力 8562 得力 8562 长尾夹 41mm 24只/筒 (单位:筒) 黑 | 得力/deli8562 | 筒 | 11.00 | 15 | 165 |
| 17 | 得力 5604 得力5604大号档案盒 A4 4寸宽7.5cm | 得力/deli5604 | 个 | 120.00 | 12 | 1440 |
| 18 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 0.8 | 16 |
| 19 | 得力 33109 中性笔 | 得力/deli33109 | 盒 | 12.00 | 25 | 300 |
| 20 | 南孚 5号普通干电池2粒 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 4.00 | 6.25 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依古丽﹒阿不都拉
联系电话: 181****1508
传真:
地址: ****市**区西北路691****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: