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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8820
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 青柚 不锈钢水桶 不锈钢水桶(包印字) | 430 | 13330.0 | 青柚\不锈钢水桶 | 验收通过 | |
| 2 | 中性笔 晨光 M G ARP50102 直液式签字笔 0.5mm | 12 | 498.0 | 晨光/M G\ARP50102 | 验收通过 | |
| 3 | remax 充电宝20000电子产品及配件 | 18 | 3024.0 | remax\充电宝 | 验收通过 | |
| 4 | 百利文 B0073 商务公文包 | 15 | 270.0 | 百利文\B0073 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |