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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****在线询价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********482********2025002203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 84消毒液 | 蓝月亮600g | 瓶 | 120.00 | 8.5 | 1020 |
| 2 | 电源插座 | 公牛GN-402 | 个 | 5.00 | 33 | 165 |
| 3 | 笔记本 | 晨光B5 | 本 | 50.00 | 21.5 | 1075 |
| 4 | 中性笔 | 得力S01 | 盒 | 50.00 | 16.5 | 825 |
| 5 | 相片纸 | 得力A4 | 包 | 8.00 | 17.5 | 140 |
| 6 | 电源插座 | 公牛GN-602 | 个 | 5.00 | 45 | 225 |
| 7 | 牛皮纸 | 天章A4 | 包 | 17.00 | 14.5 | 246.5 |
| 8 | 双面胶 | 晨光AJD97395 | 卷 | 100.00 | 1.2 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **英
联系电话: 182****4623
传真:
地址: 桔山街道**北路18号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: