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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5723
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 24840 奖状/证书 | 200 | 300.0 | 得力/deli\24840 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 FCP901U6 水彩笔 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\FCP901U6 | 验收通过 | |
| 3 | 派利 108 钢笔 | 26 | 468.0 | 派利\108 | 验收通过 | |
| 4 | 创源 cy0018 文具盒 | 2 | 56.0 | 创源/CYua\cy0018 | 验收通过 | |
| 5 | 创源 cy0018 文具盒 | 3 | 84.0 | 创源/CYua\cy0018 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 彩泥/橡皮泥 | 8 | 176.0 | 晨光/M G\晨光JKE04528彩泥/橡皮泥 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 27.0 | 验收通过 |