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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********566********2025002012
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 理光 DX3442C 油墨 | 理光/RICOHDX3442C, | 瓶 | 22.00 | 80 | 1760 |
| 2 | 得力 14667 装订机 | 得力/deli14667, | 台 | 1.00 | 2220 | 2220 |
| 3 | 尖兵 A3 - 70g 500张*3包/箱 复印纸 | 尖兵A3 - 70g 500张*3包/箱, | 件 | 10.00 | 135 | 1350 |
| 4 | 标兵 A4 80g 复印纸 | 标兵A4 80g, | 箱 | 5.00 | 150 | 750 |
| 5 | 标兵 A4 70g 6包/箱 复印纸 | 标兵A4 70g 6包/箱, | 件 | 25.00 | 135 | 3375 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈元
联系电话: 138****2617
传真:
地址: ****中心校(****小学)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: