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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5279
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 胶棉拖把 | 8 | 176.0 | 好媳妇\AGW-4842 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A061A-03 中性笔 | 32 | 384.0 | 得力/deli\A061A-03 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9560 纸杯 | 12 | 120.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 文稿纸/草稿纸 | 24 | 360.0 | 西玛/simaa\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 红双喜 乒乓球拍套/包 | 6 | 600.0 | 红双喜\三星横拍 | 验收通过 | |
| 6 | 红双喜 乒乓球 | 50 | 210.0 | 红双喜\红双喜赛顶40+一星球 | 验收通过 | |
| 7 | 达伯埃 纸类标签 | 24 | 888.0 | 达伯埃/Double A\Doubie | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 蓝A4 70g 打印/复印纸 | 6 | 768.0 | 晨光/M G\蓝A4 70g | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AICW8807 笔芯 | 32 | 384.0 | 晨光/M G\AICW8807 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |