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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7462
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0042-A 图钉/工字钉 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0042-A | 验收通过 | |
| 2 | 魔术贴 | 11 | 49.5 | 无品牌\33145 | 验收通过 | |
| 3 | 石纹纸 | 8 | 160.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 科威顿 树叶麻绳 | 7 | 140.0 | 科威顿\4*25 | 验收通过 | |
| 5 | 九千谷 雪梨纸 | 10 | 150.0 | 九千谷\雪梨纸 | 验收通过 | |
| 6 | 鹿凌青 渐变色高弹力毛球 | 9 | 135.0 | 鹿凌青\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 蕾丝花边 | 9 | 180.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 海绵胶带 | 10 | 100.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |