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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2083
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 1523 垃圾桶 | 20 | 300.0 | 茶花\1523 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 马桶刷/厕所刷 | 20 | 300.0 | 茶花\4303 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 簸箕 | 20 | 460.0 | 兰诗\铁簸箕 加厚 不锈钢 | 验收通过 | |
| 4 | 卫洋 001 扫把 | 20 | 280.0 | 卫洋\001 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 117001 水桶 | 16 | 288.0 | 茶花\117001 | 验收通过 | |
| 6 | 五月花 蜘蛛刷 | 22 | 330.0 | 五月花\五月花KLM-sz103 | 验收通过 | |
| 7 | 尔蓝 吸水拖把 | 15 | 270.0 | 尔蓝\JM06 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |