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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8169
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 B3716 印油/印泥/** 快干** | 4 | 20.0 | 齐心/Comix\B3716 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 AGW-4442 27厘米平板拖把 | 2 | 96.0 | 好媳妇\AGW-4442 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 收纳箱/盒/袋 | 9 | 360.0 | 茶花\28100 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M G 文件袋 ADM94854(单个装) | 100 | 500.0 | 晨光/M G\ADM94854-1 | 验收通过 | |
| 5 | 青苹果 烟灰盒/缸 | 1 | 18.0 | 青苹果\1102 | 验收通过 | |
| 6 | 格之格NT-C2612A 硒鼓 | 5 | 445.0 | 格之格\NT-C2612A | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5684 档案盒 | 20 | 460.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |