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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********952********2025001801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 益美得 HH20016 粉笔50盒/件 | 益美得HH20016, | 箱 | 1.00 | 100 | 100 |
| 2 | 得力 0021 文化/装订用品 彩色工字钉图钉钉子 35枚/盒 | 得力/deli0021, | 盒 | 50.00 | 3 | 150 |
| 3 | 得力 HM106-36 马克笔 | 得力/deliHM106-36, | 盒 | 30.00 | 15 | 450 |
| 4 | 晨光 AJD97394 文具高粘性棉纸双面胶带9mm*10y(9.1m/装) 办公用品 单卷装 | 晨光/M GAJD97394, | 卷 | 15.00 | 2 | 30 |
| 5 | 得力 6009 办公家用生活剪刀 1把 办公用品 | 得力/deli6009, | 把 | 20.00 | 5 | 100 |
| 6 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 得力/deli6881, | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗健祥
联系电话: 193****1991
传真:
地址: **市**区正光安置区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: