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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025000002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光/M G AWG97049 晨光液体胶水高透125ml AWG97049 | 晨光/M GAWG97049, | 支 | 3.00 | 3.98 | 11.94 |
| 2 | 清风 抽纸 原木纯品金装系列 3层150抽软抽*20包纸巾 单位:箱 | 清风/qingfeng母婴可用原木纯品金装系列抽纸3层150抽, | 包 | 3.00 | 64.5 | 193.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邱燕
联系电话: 139****3873
传真: 0851-****4717
地址: **市**区虹山湖路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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