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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5909
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADG98152 黑色单个装 电子计算器 | 20 | 440.0 | 晨光/M G\ADG98152 | 验收通过 | |
| 2 | 特步 896 跳绳 | 150 | 2850.0 | 特步/XTEP\896 | 验收通过 | |
| 3 | 迪卡侬 ****689 乒乓球拍 | 50 | 800.0 | 迪卡侬/Decathlon\****689 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B2537 修 正 液 | 50 | 850.0 | 齐心/Comix\B2537 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APY4621KE 卡纸 | 22 | 440.0 | 晨光/M G\APY4621KE | 验收通过 | |
| 6 | 朗捷 LG-JSB-0312 日记本 | 150 | 1500.0 | 朗捷\LG-JSB-0312 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S08 臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头(黑色)(12支/盒) 中性笔 | 120 | 3120.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |