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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6595
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 63799 商务公文包 | 1 | 65.0 | 得力/deli\63799 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 2899 收纳箱/盒/袋 | 56 | 3080.0 | 茶花\2899 | 验收通过 | |
| 3 | 胶棒 得力7092固体胶(白)(只) | 20 | 60.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 得力/deli 3844装订铆管(透明)(100支/盒) | 2 | 180.0 | 得力/deli\3844 | 验收通过 | |
| 5 | 打印/复印纸 得力Z7547绿柏复印纸A4-70g-8包(白色)(包) | 80 | 1800.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |