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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0310
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 森林虎 强光灯 | 5 | 210.0 | 森林虎\手提强光手电筒 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 文件筐 | 15 | 330.0 | 得力/deli\文件筐 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 图书档案装具 | 20 | 200.0 | 得力/deli\档案盒 | 验收通过 | |
| 4 | 雷公王 喇叭 | 2 | 598.0 | 雷公王\雷公王CR-87 | 验收通过 | |
| 5 | SW 小订书机 | 10 | 250.0 | SW\70 | 验收通过 | |
| 6 | 得力(deli)3876A财务装订机(单位:台)白 | 1 | 516.55 | 得力/deli\3876A | 验收通过 | |
| 7 | 得力D-303激光碳粉盒(黑) | 20 | 3726.0 | 得力/deli\D-303 | 验收通过 | |
| 8 | 得力8964保温壶(蓝)(个) | 20 | 2356.2 | 得力/deli\8964 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |