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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N785********259802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱普生 L15158 墨盒墨水 | 爱普生/EpsonL15158 | 瓶 | 4.00 | 150 | 600 |
| 2 | 希捷 STEH****301 移动硬盘 | 希捷/SeagateSTEH****301 | 块 | 1.00 | 450 | 450 |
| 3 | 金士顿 DTDUO3C/64GB U盘 | 金士顿/KingstonDTDUO3C/64GB | 只 | 2.00 | 70 | 140 |
| 4 | 联想 SDX0K84147 刻录机 | 联想/lenovoSDX0K84147 | 套 | 1.00 | 260 | 260 |
| 5 | 清华同方 DVD-R 4.7G 光盘 | 清华同方DVD-R 4.7G | 件 | 50.00 | 1.4 | 70 |
| 6 | 得力 书立/阅读架 | 得力/deli78994 | 付 | 1.00 | 16 | 16 |
| 7 | 公牛 GN-F4121U 电源插座 | 公牛/BULLGN-F4121U | 个 | 1.00 | 92 | 92 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 车新陆
联系电话: ****3617
传真:
地址: ****园区普阳街3177号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: