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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0848
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 Z7227 打印/复印纸 | 7 | 1680.0 | 得力/deli\Z7227 | 验收通过 | |
| 2 | 美的 SH15E512 电热水壶 | 2 | 96.0 | 美的\SH15E512 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 P07303 胶水 | 7 | 238.0 | 得力/deli\P07303 | 验收通过 | |
| 4 | 九喜 蚊香盘香40单圈 蚊香/蚊香液 蚊香 | 30 | 300.0 | 九喜\蚊香盘香40单圈 | 验收通过 | |
| 5 | 除菌除螨洗衣粉2kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 奥妙 除菌除螨洗衣液2KG | 10 | 320.0 | 奥妙/OMO\除菌除螨洗衣粉2kg/瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁纸杯 270ML100只装一次性杯子大号增厚不渗漏 | 10 | 305.0 | 妙洁/magic\270ML100只装一次性杯子大号增厚不渗漏 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |