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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1J433****251801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 A4 80g 彩色复印纸 | 晨光/M GA4 80g | 包 | 20.00 | 25 | 500 |
| 2 | 齐心 A1250 档案盒 | 齐心/ComixA1250 | 个 | 48.00 | 8 | 384 |
| 3 | 西玛 SIMAA 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaSIMAA | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
| 4 | 西玛 Z011124 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaZ011124 | 本 | 5.00 | 12 | 60 |
| 5 | 用友 账本/账册 | 用友/yonyouKPJ101 | 箱 | 4.00 | 320 | 1280 |
| 6 | 西玛 账本/账册 | 西玛/simaa6554 | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
| 7 | 得力 8555S 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555S | 个 | 15.00 | 6.5 | 97.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 田春佳
联系电话: 139****4065
传真:
地址: **省**市**镇**村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: