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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********259403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DE-2053 水果刀 | 得力/deliDE-2053 | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
| 2 | 得力 丙烯颜料 | 得力/deli73915 | 盒 | 24.00 | 18 | 432 |
| 3 | 得力 33225 壁纸刀 | 得力/deli33225 | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 4 | 晨光 APMV0976 彩色马克笔 | 晨光/M GAPMV0976 | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
| 5 | 得力 68658A 削笔机 | 得力/deli68658A | 个 | 3.00 | 28 | 84 |
| 6 | 得力 7092 胶棒(大盒) | 得力/deli7092 | 支 | 10.00 | 20 | 200 |
| 7 | 得力 83636 硬卡纸 | 得力/deli83636 | 包 | 50.00 | 15 | 750 |
| 8 | 得力 74847 圆形卡纸 | 得力/deli74847 | 包 | 30.00 | 15 | 450 |
| 9 | 晨光 ABH97866 海绵棒 | 晨光/M GABH97866 | 套 | 150.00 | 7 | 1050 |
| 10 | 得力 30401 双面胶 12mm*10y | 得力/deli30401 | 件 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹相龙
联系电话: 135****6865
传真:
地址: ****园区皓月大路475号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: