芜湖市花桥学校关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年09月24日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****8316

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年9月24日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 LH100 普通干电池 12 120.0 得力/deli\LH100 验收通过
2 晨光 GP-1111 中性笔 84 504.0 晨光/M G\GP-1111 验收通过
3 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 1 62.5 南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒 验收通过
4 南孚 5号碱性电池 普通干电池 40 100.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
5 得力 2031 美工刀 4 40.0 得力/deli\2031 验收通过
6 得力 3210 商标纸/标签纸 1 2.0 得力/deli\3210 验收通过
7 晨光 ASC99371 奖状/证书 4 100.0 晨光/M G\ASC99371 验收通过
8 维达 V4143-A 长卷卫生纸/无芯卫生纸 24 480.0 维达/Vinda\V4143-A 验收通过
9 得力 9574 垃圾袋 垃圾袋 60 240.0 得力/deli\9574 垃圾袋 验收通过
10 好太太 胶棉拖把 15 570.0 好太太\0711 验收通过
11 心相印 茶语丝享3层130抽 抽纸 35 700.0 心相印/Mind Act Upon Mind\茶语丝享3层130抽 验收通过
12 得力 9553 垃圾桶 10 100.0 得力/deli\9553 验收通过
13 晨光 APYH3K78 PU/PVC笔记本 40 520.0 晨光/M G\APYH3K78 验收通过
14 得力 7457 打印/复印纸 10 1600.0 得力/deli\7457 验收通过
15 妙洁 MTD2+1 抹布 70 560.0 妙洁/magic\MTD2+1 验收通过
16 玛丽 课业本/教学用本点名册 300 450.0 玛丽\美术本 验收通过
17 玛丽 课业本/教学用本 540 324.0 玛丽\24开 验收通过
18 玛丽 课业本/教学用本 1000 600.0 玛丽\24开练习本 验收通过
19 玛丽 课业本/教学用本 600 360.0 玛丽\24开数学本 验收通过
20 玛丽 课业本/教学用本 100 80.0 玛丽\语文簿 验收通过
21 玛丽 课业本/教学用本 40 32.0 玛丽\田字簿 验收通过
22 玛丽 课业本/教学用本 100 80.0 玛丽\小数学本 验收通过
23 玛丽 课业本/教学用本 100 80.0 玛丽\拼音本 验收通过
24 玛丽 课业本/教学用本 600 360.0 玛丽\24开外语本 验收通过
25 晨光/M G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 20 280.0 晨光/M G\晨光/M G G-5 中性笔芯 验收通过
26 晨光/M G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 2 28.0 晨光/M G\晨光/M G G-5 中性笔芯 验收通过
27 晨光 Q7 中性笔 5 50.0 晨光/M G\Q7 验收通过
28 晨光 Q7 中性笔 1 10.0 晨光/M G\Q7 验收通过
29 庄太太 ZTT-TB-2003 扫把 20 200.0 庄太太\ZTT-TB-2003 验收通过
30 得力 30933 胶带/胶纸/胶条 6 60.0 得力/deli\30933 验收通过
31 晨光 ASG97112 胶棒 4 96.0 晨光/M G\ASG97112 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****033551





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2025-09-24
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