开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2044
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGP18216 0.5mm黑色中性笔 拔盖全针管签字笔 拔盖中性笔 学生办公水笔 12支/盒 开学文具 | 5 | 90.0 | 晨光/M G\AGP18216 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 起钉器 工具 0231 12# 蓝色 单台装 | 5 | 20.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 3 | 啄木鸟 DVD+RW 50片桶装 光盘/刻录光盘/空白光盘/刻录碟片/ 16速 4.7G 白系列 刻录盘 | 2 | 130.0 | 啄木鸟/PLOVER\DVD+RW 50片桶装 | 验收通过 | |
| 4 | 麦恩诗 垃圾****办公室大号实惠装背心厨房拉级桶黑色/红色塑料袋 | 10 | 60.0 | 麦恩诗\手提式背心 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |