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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N727********2520802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 办公线材 VGA 公对母线 | 绿联/Ugreen30744 | 件 | 10.00 | 29 | 290 |
| 2 | 绿联 办公线材 2米DP线 | 绿联/Ugreen25905 | 件 | 5.00 | 49 | 245 |
| 3 | 绿联 办公线材 HDMI线 | 绿联/Ugreen10142 | 件 | 5.00 | 28.7 | 143.5 |
| 4 | 绿联 办公线材 HDMI 10129 | 绿联/Ugreen2米 | 件 | 30.00 | 23 | 690 |
| 5 | 康普 办公线材 | 康普/CommScope****071-6 | 箱 | 2.00 | 695 | 1390 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王立波
联系电话: 173****2178
传真:
地址: **省**市经开区卫星路3278号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: