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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6779
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 亚太森博 纸向前 A4 70g 打印/复印纸 | 4 | 90.0 | 亚太森博\纸向前 A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 中性笔 | 12 | 30.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7734 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 9.0 | 得力/deli\7734 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 资料册 | 6 | 132.0 | 得力/deli\5007 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 彩色长尾票夹 | 1 | 14.5 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0368 订书机 | 1 | 32.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 订书钉 | 2 | 4.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |