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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5709
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金银花茶250G | 2 | 136.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 惠普原装62墨盒 | 8 | 3184.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔卷筒纸12卷/提 | 12 | 382.8 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 兄弟原装硒鼓 | 3 | 1494.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 得力(deli)白令海 80g A4 复印纸 打印纸 500张/包 8包1箱(整箱4000张) | 4 | 1276.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 惠普原装硒鼓388A | 4 | 1836.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 公牛/BULL GN-217 插座接线板8孔 5米 | 6 | 456.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 利兵竹纤维纸杯100/包 | 2 | 39.8 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 茶花1725易洁套扫 | 6 | 353.4 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 苏泊尔 Supor SW-15S62A 电水壶 1.5L 黑色 | 3 | 777.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |