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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M092********00009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 C8108 PU/PVC笔记本 | 齐心/ComixC8108 | 本 | 8.00 | 35 | 280 |
| 2 | 南孚 LR06 南孚/NANFU LR06 碱性电池 5号 1.5V 普通干电池 | 南孚/NANFULR06 | 节 | 1000.00 | 3 | 3000 |
| 3 | 得力 7303S 刷片液体胶(透明)(125ml/支) | 得力/deli7303S | 支 | 52.00 | 3.5 | 182 |
| 4 | 得力 6600 得力/deli 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 (单位:支) | 得力/deli6600 | 盒 | 1200.00 | 1 | 1200 |
| 5 | 得力(deli)7103固体胶(单位:只) | 得力/deli7103 | 支 | 120.00 | 3.5 | 420 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李凯
联系电话: ****703****
传真:
地址: **省**市****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县**镇志敏大道14号北起第十一间
附件信息: