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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号 普通干电池 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5623 档案盒 | 50 | 690.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 3 | 90cm平推 平板拖把 | 30 | 900.0 | 无品牌\90cm平推 | 验收通过 | |
| 4 | 开普特 扫把簸箕组合套装 扫把 | 30 | 450.0 | 开普特\扫把簸箕组合套装 | 验收通过 | |
| 5 | 抹布 | 40 | 160.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾桶 | 50 | 250.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 200.0 | 得力/deli\30205 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |