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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2025002218
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 19500 吸水拖把 | 得力/deli19500, | 把 | 6.00 | 38 | 228 |
| 2 | 兰诗 FH-1167 黑色手提垃圾袋 36*58 | 兰诗FH-1167, | 扎 | 9.00 | 30 | 270 |
| 3 | 柯瑞柯林 CCO25 草酸 2.5L/桶 | 柯瑞柯林草酸清洁剂, | 桶 | 2.00 | 40 | 80 |
| 4 | 白猫 高效去油洗洁精 2kg | 白猫/WhiteCat高效去油洗洁精, | 瓶 | 8.00 | 16 | 128 |
| 5 | 84消毒液 1*30瓶/箱 | ECO84, | 瓶 | 30.00 | 3 | 90 |
| 6 | 汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 12包/件 | 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉508g/袋, | 包 | 10.00 | 6 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈如红
联系电话: 182****6087
传真:
地址: **市**路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: