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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********253602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 30.00 | 25 | 750 |
| 2 | 紫光 DVD+R 光盘 | 紫光/UnisscanDVD+R | 桶 | 5.00 | 150 | 750 |
| 3 | 奔图 PD-T201 墨粉/碳粉 碳粉、墨粉 | 奔图/PantumPD-T201 | 支 | 10.00 | 50 | 500 |
| 4 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 5 | 得印(befon)Q2612A大容量易加粉硒鼓(适用惠普HP1020/1010/M1005/1018/1022/3055佳能303/FX9/LBP2900) | 得印/BefonQ2612A | 个 | 5.00 | 240 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李家平
联系电话: 138****9595
传真:
地址: 天鹅**路1099号农牧大厦10楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: