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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025002408
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5684 档案盒 75mm | 得力/deli5684, | 个 | 72.00 | 12 | 864 |
| 2 | 联想 CD-R 刻录光盘 52速700MB | 联想/lenovoCD-R, | 盒 | 60.00 | 60 | 3600 |
| 3 | 得力 5683 档案盒 55mm | 得力/deli5683, | 个 | 72.00 | 10 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 金亮
联系电话: 136****9891
传真:
地址: 北一号路三合苗寨对面
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: