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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0653
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西部数据 HUS722T1TALA604 移动硬盘1TB | 1 | 450.0 | 西部数据/WD\HUS722T1TALA604 | 验收通过 | |
| 2 | 金鸟 A4 70g 打印/复印纸 | 4 | 740.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 墨斗鱼 地垫 地垫 | 1 | 150.0 | 墨斗鱼\地垫 | 验收通过 | |
| 4 | 宝克 PC1838 中性笔0.7 | 2 | 60.0 | 宝克/Baoke\PC1838 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 牛皮信封 | 2 | 8.0 | 得力/deli\3426 10个/包 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7303 胶水 | 4 | 14.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 9V碱性电池 普通干电池 | 2 | 24.0 | 南孚/NANFU\9V碱性电池 | 验收通过 | |
| 8 | 挂锁 | 1 | 35.0 | 无品牌\111 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9879 印油/印泥/**光敏印油 | 1 | 15.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |