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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2511401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针-10盒(1000枚) | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 酷咖 XK65 学生书包 儿童书包 星空大容量背包 星空蓝大号 | 酷咖XK65 | 个 | 300.00 | 55 | 16500 |
| 3 | 得力 66772 笔袋 | 得力/deli66772 | 件 | 150.00 | 14 | 2100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蔡秀伟
联系电话: 159****0380
传真:
地址: 迎宾路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: