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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M092********00006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 公牛(BULL)插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 总控全长5米超功率保护 GN-218 | 公牛/BULLGN-218 | 个 | 15.00 | 90 | 1350 |
| 2 | 得力 18505 得力/deli 18505碱性电池(黑)(单位:卡) | 得力/deli18505 | 对 | 80.00 | 4 | 320 |
| 3 | 得力(deli)9240书写板夹(单位:只)灰 | 得力/deli9240灰 | 个 | 45.00 | 6 | 270 |
| 4 | 得力(deli)1674桌面计算器(单位:台)银 | 得力/deli1674 | 个 | 15.00 | 28 | 420 |
| 5 | 得力5501文件袋(透明)(只) | 得力/deli5501 | 只 | 140.00 | 1 | 140 |
| 6 | 得力6600ES中性笔(黑)(单位:支) | 得力/deli6600ES | 盒 | 25.00 | 10 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 崔雯
联系电话: ****785****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市药都路34号
附件信息: