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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4991
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3725 光盘 空白CD-R刻录光盘 | 2 | 196.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 2 | 西部数据 WDBEPK0020BBK 移动硬盘 | 2 | 1118.0 | 西部数据/WD\WDBEPK0020BBK | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli)A4/40页商务资料册文件收纳册插袋文件册活页插袋文件夹文件保护办公用品5004 | 20 | 200.0 | 得力/deli\得力5004 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光(M G)文具250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 100只装ARC | 5 | 134.75 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |