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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8598
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 山泉水380ml | 30 | 960.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\矿泉水 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7662 记事本 | 350 | 700.0 | 得力/deli\7662 | 验收通过 | |
| 3 | 中性笔得力 S85 水笔 中性笔 水性笔 0.5mm 12支 | 30 | 900.0 | 得力/deli\S85 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5505 文件袋学生试卷收纳袋按扣档案纽扣袋公文票据资料袋 透明白 1个装5505 资料册 | 350 | 560.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |