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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0U300********602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超霸 2号 2号电池 | 超霸/GP2号 | 节 | 20.00 | 2.9 | 58 |
| 2 | 泉林本色 2层/1020张 泉林本色纸抽 | 泉林本色2层/1020张 | 提 | 4.00 | 35 | 140 |
| 3 | 清风卷纸 清风卷筒纸 | 清风/qingfeng清风卷纸 | 件 | 30.00 | 185 | 5550 |
| 4 | 清风 大盘纸 大盘纸 | 清风/qingfeng大盘纸 | 箱 | 60.00 | 175 | 10500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑兴君
联系电话: 173****1345
传真:
地址: 盛世大路3177号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: