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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市本级
预算金额(元):2,930.00
成交时间:2025-09-23 17:36:28
采购人联系方式:张峰/189****7929
采购计划备案书/核准书编号:NZC2025-A03-XY-71876
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2025-09-23 17:36:28
成交金额:2930.00,大写(人民币):贰仟玖佰叁拾元整。
| 1 | 爱普生墨粉盒 | 9481# | ¥320.0000 | 2 | ¥640.00 |
| 2 | A4静电复印纸 | A4 | ¥195.0000 | 4 | ¥780.00 |
| 3 | 擦手纸 | A653# | ¥150.0000 | 2 | ¥300.00 |
| 4 | 硒鼓 黑 | DR-2350(LD2451, | ¥120.0000 | 1 | ¥120.00 |
| 5 | 不锈钢烧水壶 | WHJ1705b | ¥92.0000 | 1 | ¥92.00 |
| 6 | 键盘 | K4800S | ¥48.0000 | 2 | ¥96.00 |
| 7 | 鼠标 | N810XF | ¥45.0000 | 2 | ¥90.00 |
| 8 | 扫把簸箕 得力/deli LQ160 得心扫把套装灰色带齿梳 | LQ160 | ¥28.0000 | 1 | ¥28.00 |
| 9 | 得力3343笔记本 | 3343 | ¥28.0000 | 16 | ¥448.00 |
| 10 | 洁柔卷纸 | 1680 | ¥27.0000 | 4 | ¥108.00 |
| 11 | 档案袋 | 5953 | ¥20.0000 | 1 | ¥20.00 |
| 12 | 木杆棉线拖把 | 0489 | ¥10.0000 | 5 | ¥50.00 |
| 13 | 洁厕净 | S-006# | ¥7.0000 | 10 | ¥70.00 |
| 14 | 印油9874 | 9874 | ¥7.0000 | 2 | ¥14.00 |
| 15 | 得力公章印泥9863ES印泥 得力 9863ES ****公司盖公章速干印油办公用品 得力9863ES快干**(红) | 9863ES | ¥7.0000 | 2 | ¥14.00 |
| 16 | 干电池+南孚+5号+电池 五号碱性 聚能环4代 | 5号 | ¥6.0000 | 2 | ¥12.00 |
| 17 | 干电池+南孚+7号电池2粒 七号碱性 聚能环4代 | 7号 | ¥3.0000 | 4 | ¥12.00 |
| 18 | 晨光中性笔风速Q7 | Q7 | ¥1.5000 | 24 | ¥36.00 |
| 合计 | ¥2930.00 大写(人民币): 贰仟玖佰叁拾元整 | ||||
采购单位:****
2025年09月24日