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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0400
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0013 订书钉 | 2 | 90.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 19205 纸杯 | 9 | 180.0 | 得力/deli\19205 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 959 垃圾桶 | 5 | 100.0 | 得力/deli\959 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 螺旋本 B5 60张 Compera系列PP面双螺旋本 配(单位:本) | 18 | 162.0 | 齐心/Comix\CPB5607 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 D6015 便签本/便条纸/N次贴 便条纸 76*15mm 指示标签 袋装 配(单位:本) | 5 | 44.9 | 齐心/Comix\D6015 | 验收通过 | |
| 6 | 宝克 PC988 中性笔 蓝黑色0.5mm 12支/盒 | 7 | 146.16 | 宝克/Baoke\PC988 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |