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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2344
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金派 JP18110 PU/PVC笔记本 | 20 | 200.0 | 金派\JP18110 | 验收通过 | |
| 2 | GND-2 电源插座 公牛1.8米3孔插座 | 5 | 140.0 | 公牛/BULL\GND-2 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 40 | 120.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 612-1.8米 电源插座 | 2 | 96.0 | 公牛/BULL\612-1.8米 | 验收通过 | |
| 5 | 超威 灭鼠/杀虫剂 | 10 | 220.0 | 超威\杀虫剂 | 验收通过 | |
| 6 | 双丰 036 垃圾袋 | 50 | 180.0 | 双丰\036 | 验收通过 | |
| 7 | 公鹤 3 桶装水 | 2 | 24.0 | 公鹤\3 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |