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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2510804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 包 | 25.00 | 38 | 950 |
| 2 | 齐心 B3632 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3632 | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 3 | 得力 8529 票夹/长尾夹 | 得力/deli8529 | 盒 | 8.00 | 18 | 144 |
| 4 | 得力 22296 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22296 | 本 | 5.00 | 42 | 210 |
| 5 | 得力 7090 胶棒 | 得力/deli7090 | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
| 6 | 晨光 ADM95075 文件夹 | 晨光/M GADM95075 | 包 | 2.00 | 12 | 24 |
| 7 | 得力 5007 文件夹 | 得力/deli5007 | 件 | 40.00 | 18 | 720 |
| 8 | 晨光 ABT98440 笔筒/座/插/架 | 晨光/M GABT98440 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 9 | 宝利达 EL-2135 电子计算器 | 宝利达/B﹒L﹒DEL-2135 | 台 | 3.00 | 92 | 276 |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 11 | 锦厦 JS-1518 记事本 | 锦厦JS-1518 | 件 | 5.00 | 25 | 125 |
| 12 | 得力 0346 订书钉 | 得力/deli0346 | 盒 | 5.00 | 32 | 160 |
| 13 | 无型号 卡纸 | 无品牌无型号 | 包 | 15.00 | 28 | 420 |
| 14 | 鑫得力 D-5603 档案盒 | 鑫得力D-5603 | 个 | 25.00 | 15 | 375 |
| 15 | 鑫得力 无型号 礼品袋/盒/塑料袋 | 鑫得力无型号 | 个 | 65.00 | 10 | 650 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马尔加尼 ﹒哈勒木江
联系电话: 137****2829
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: