预算金额:¥5500 元 采购方式:比价采购
一、****事务所资质要求:应选派至少3名审计人员进行审计,****行政事业单位财务管理相关规定,****事业单位财务业务、政府会计制度、国库集中支付相关规定,熟悉政府采购及国有资产管理相关法律法规。二、审计内容:1、2024年度财务收支的真实性、合法性、合规性;2、内部控制及风险评估;3、国有资产管理情况。三、审计报告内容要求:至少包括单位执行财税法规情况,财务、会计等管理事项的基本情况,内部控制,资产质量,债务风险等情况,揭示风险隐患;被审计单位存在财政违法行为,违规违纪问题的基本事实和认定依据、证据,并详细分析问题原因。四、出具的审计结论需与财装处交换意见,经财装处认可后出具审计报告,确认审计报告符合要求后支付费用。五、****事务所应****保障处统一部署和审计要求,****保障处****事务所执行审计业务情况进行全过程督导。
项目名称: 2024年度预算执行情况审计服务(第2次)
计划编号:
计划名称:
服务周期: 90天 天
报价方式: 价格
评选方式: 价格最低
采购成本价: ¥0
服务地址:
询价通知书: 询价通知书
联系人: 滕泮江
座机电话: 0451-****1035
报名开始时间: 2025-09-12 16:52:21
报名结束时间: 2025-09-17 08:00:00
发布时间: 2025-09-12 13:52:21
采购编号: ****
采购单位: ****
供应商数量: 报名供应商不足一家流标。
是否需要上传响应文件: 是标书代写
供应商资格: 一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、****政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
四、本项目不接受联合体参与
异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
| 现成交 | ****事务所合伙企业(普通合伙) | 中选 | 2025-09-17 | 3150.00 |