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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4899
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9383 二联复写单据/收据/凭证 | 20 | 44.0 | 得力/deli\9383 | 验收通过 | |
| 2 | 爱特福 84消毒液468ml | 5 | 27.5 | 爱特福\468ml消毒液 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7757 彩色复印纸 | 4 | 58.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0414S 订书机 | 2 | 29.0 | 得力/deli\0414S | 验收通过 | |
| 5 | 得力 软面抄A5记事本 | 6 | 21.6 | 得力/deli\7654 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁45*50cm垃圾袋 | 10 | 49.0 | 妙洁/magic\妙洁垃圾袋45cm*50cm点断式垃圾袋 黑色中号平口 1卷装 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |