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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8839
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYE3Y55 会议记录 | 15 | 240.0 | 晨光/M G\APYE3Y55 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 宣纸 卡宣 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\宣纸 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGPV8602 晨光中性笔 | 10 | 300.0 | 晨光/M G\AGPV8602 | 验收通过 | |
| 4 | 王者 塑封膜 | 10 | 300.0 | 王者\A4 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92606 工字钉 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\ABS92606 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ARCN8250 纸杯 | 10 | 190.0 | 晨光/M G\ARCN8250 | 验收通过 | |
| 7 | 金隆兴 手摇国旗 | 150 | 150.0 | 金隆兴/Glosen\7156 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |