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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4400
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ASC99364 板擦- | 60 | 420.0 | 晨光/M G\ASC99364 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 信纸-奖状 | 160 | 160.0 | 得力/deli\24827 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6010 剪刀 | 10 | 80.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S536 白板笔 黑红蓝 | 6 | 180.0 | 得力/deli\S536 | 验收通过 | |
| 5 | 恒奇 信纸- 荣誉证书 聘书 奖状 烫金内芯 | 300 | 450.0 | 恒奇\1 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0053 别针/回形针/大头针 | 60 | 120.0 | 得力/deli\0053 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0468 订书钉 | 60 | 120.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |