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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********2522002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 华硕 外置蓝光DVD光驱 光驱/刻录/DVD | 华硕/Asus外置蓝光DVD光驱 | 台 | 2.00 | 255 | 510 |
| 2 | 晨光 胶带座/封箱器 | 晨光/M G99576 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 齐心 C4503 记事本 | 齐心/ComixC4503 | 本 | 160.00 | 1.8 | 288 |
| 4 | 得力 7995 记事本 | 得力/deli7995 | 本 | 80.00 | 7.5 | 600 |
| 5 | 晨光 MPYJPK90 记事本 | 晨光/M GMPYJPK90 | 本 | 50.00 | 6 | 300 |
| 6 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli得力7189 | 本 | 100.00 | 2 | 200 |
| 7 | 得力 64502 板夹 | 得力/deli64502 | 个 | 20.00 | 8.5 | 170 |
| 8 | 得力 33560 电子计算器 | 得力/deli33560 | 个 | 4.00 | 21 | 84 |
| 9 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS91696 | 盒 | 20.00 | 1.9 | 38 |
| 10 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 5.00 | 8 | 40 |
| 11 | 得力 P07093 胶棒 | 得力/deliP07093 | 盒 | 5.00 | 33 | 165 |
| 12 | 得力 0210 订书钉 | 得力/deli0210 | 盒 | 10.00 | 1.9 | 19 |
| 13 | 晨光 AGPA1401 中性笔 | 晨光/M GAGPA1401 | 盒 | 20.00 | 27 | 540 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨晨
联系电话: 151****3992
传真:
地址: 自由大路5399号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: