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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5648
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 22298 PU/PVC笔记本 | 50 | 850.0 | 得力/deli\22298 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYRD60 档案盒 | 30 | 150.0 | 晨光/M G\APYRD60 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63479A 文件袋 | 50 | 200.0 | 得力/deli\63479A | 验收通过 | |
| 4 | 中华牌 中华101 10支套装 铅笔 | 10 | 80.0 | 中华牌\中华101 10支套装 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYVF608 复写纸 | 10 | 180.0 | 晨光/M G\APYVF608 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7672 胶装本 | 30 | 540.0 | 得力/deli\7672 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5004AS 资料册 | 20 | 160.0 | 得力/deli\5004AS | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33222 文件夹 | 20 | 700.0 | 得力/deli\33222 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9852 印油/印泥/** | 8 | 72.0 | 得力/deli\9852 | 验收通过 | |
| 10 | 英雄 234 笔用墨水/补充液/墨囊 | 5 | 30.0 | 英雄/HERO\234 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 得力(deli)现金日记账 24K标准财务账册 财务用品 3450 | 10 | 90.0 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
| 12 | 普广388A 墨粉/碳粉 | 10 | 750.0 | 普广/OAhelp\普广388A | 验收通过 | |
| 13 | 得力 33414 文件袋 | 100 | 950.0 | 得力/deli\33414 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 轻便夹 | 20 | 174.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 袋得力(deli)10只/A4混浆250g牛皮纸档案袋 侧宽4cm 投标档案袋文件保护财务票据收纳 | 100 | 1000.0 | 得力/deli\3cmx5g | 验收通过 | |
| 16 | 101钢笔 英雄(HERO)黑色铱金钢笔墨水笔暗尖 101 | 10 | 560.0 | 英雄/HERO\101钢笔 | 验收通过 | |
| 17 | 得力金属夹子防锈 大号小号 文件固定强力铁票夹 | 10 | 185.0 | 得力/deli\Deli/得力 9532 | 验收通过 | |
| 18 | ABS91697 回形针座/盒 晨光回形针办公用品曲别针彩色书签2000枚回型针创意可爱U型针回行型针旋别针固定衣服三针一钉安全扣针大盒 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ABS91697 | 验收通过 | |
| 19 | 良盈尚品 139A 帆布手提文件袋拉链文件包商务女公文包男资料防水办公会议包定制 | 15 | 525.0 | 良盈尚品\139A | 验收通过 | |
| 20 | 得力/deli 1603电子计算器 | 4 | 184.0 | 得力/deli\1603 | 验收通过 | |
| 21 | 得力文具A537速干按动中性笔0.5子弹头黑色水性笔商务 | 15 | 450.0 | 得力/deli\A537 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |