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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8746
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 63760 商务公文包 | 10 | 320.0 | 得力/deli\63760 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT32150 抽纸 | 2 | 550.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 3 | 震旦 ADT-369K 墨粉/碳粉 | 1 | 760.0 | 震旦/AURORA\ADT-369K | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5682 档案盒 | 30 | 300.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 5 | 奔图 PD-T201碳粉 墨粉/碳粉 | 15 | 1050.0 | 奔图/Pantum\PD-T201碳粉 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 10 | 240.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 7 | 天剑 70g A3 打印/复印纸 | 10 | 1700.0 | 天剑\70g A3 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |