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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5961
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0477 订书机 | 34 | 612.0 | 得力/deli\0477 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5623A 档案盒 | 31 | 155.0 | 得力/deli\5623A | 验收通过 | |
| 3 | 美的 08S01BN 电热水壶 | 10 | 980.0 | 美的/Midea\08S01BN | 验收通过 | |
| 4 | 益美得 分类垃圾桶 大号分类垃圾桶 | 20 | 1000.0 | 益美得\分类垃圾桶 | 验收通过 | |
| 5 | 娃哈哈 桶 矿泉水/纯净水 | 16 | 240.0 | 娃哈哈\桶 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 纸杯 | 5 | 110.0 | 得力/deli\weh | 验收通过 | |
| 7 | 农夫山泉 长白雪 535ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 10 | 320.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\长白雪 535ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 8 | 百利文 BK8637 商务公文包 | 30 | 960.0 | 百利文\BK8637 | 验收通过 | |
| 9 | 娃哈哈 350ml*24 矿泉水/纯净水 | 30 | 1050.0 | 娃哈哈\350ml*24 | 验收通过 | |
| 10 | 电子计算器 得力1653桌面计算器(深蓝)(台) | 30 | 1050.0 | 得力/deli\1653 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |